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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

以下列货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。A.按月盘点现金,做到

以下列货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。

A.按月盘点现金,做到账实相符

B.当日收入现金及时送存银行

C.加强对货币资金业务的内部审计

D.收支与记账岗位分离

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第1题
一个良好的现金内部控制应该做到()。

A.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行

B.按日盘点现金,做到账实相符

C.全部收支要有合理、合法的凭据并及时准确入账,支出要有核准手续

D.现金收支与记账的岗位分离

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第2题
一个良好的银行存款内部控制制度应做到()。

A.按月编制银行存款余额调节表

B.加强对银行存款收支业务的内部审计

C.全部收支及时准确入账,支出要有核准手续

D.银行存款收支与记账的岗位分离

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第3题
下列关于货币资金内部控制的说法中,错误的是()。A.货币资金收支与记账的岗位分离B.货币
下列关于货币资金内部控制的说法中,错误的是()。

A.货币资金收支与记账的岗位分离

B.货币资金收支要有合理、合法的凭据

C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续

D.规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表

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第4题
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查

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第5题
下列属于一个良好的货币资金内部控制应该达到的要求有()。

A.货币资金收支与记账的岗位分离

B.货币资金收支要有合理、合法的凭据

C.全部收支及时准确入账,全部支出要有核准手续

D.特殊情况下,支出可以没有核准的手续

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第6题
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。A.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。

A.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与

B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.销售的现金折扣需要经过适当授权审批

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第7题
下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有()。

A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告

B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账

C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符

D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核

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第8题
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。A.财务专用章山专人保管,个人名章由本
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章山专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策

C.现金收入及时存人银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第9题
货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

B.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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