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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有()。

A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告

B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账

C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符

D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核

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第1题
对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,()有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告

A.审核人员

B.经办人员

C.会计人员

D.出纳人员

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第2题
经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货
币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向财务负责人报告。()

A.正确

B.错误

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第3题
8 .经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务,对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务 , 经办人员有权拒绝办理 , 并及时向财务负责人报告 。 ()此题为判断题(对,错)。
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第4题
单位建立的货币资金的授权批准制度应当包括()。

A.审批人对货币资金业务的授权批准的方式

B.审批人对货币资金业务的授权批准的权限

C.审批人对货币资金业务的授权批准的程序

D.审批人对货币资金业务授权批准的责任和相关控制措施

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第5题
单位建立的货币资金的授权批准制度包括()。

A.审批人对货币资金业务的授权批准的方式

B.审批人对货币资金业务的授权批准的权限

C.审批人对货币资金业务的授权批准的程序一

D.审批人对货币资金业务的责任和相关控制措施

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第6题
货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

B.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第7题
下列关于现金管理的说法中错误的有()。

A.单位最多可按15天日常零星开支的需要留存现金

B.没有在银行单独开立账户的附属单位必须保留的现金及商业和服务业的找零备用现金均包括在现金使用限额之内,因此均需要核定定额

C.开户单位在特殊情况下可以坐支现金

D.经办人员对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,有权拒绝办理,并及时向单位负责人报告

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第8题
下列各项控制活动中符合货币资金内部控制要求的是()。

A.建立货币资金的岗位责任制

B.审批人必须在授权范围内审批

C.收支要有合理、合法的凭据并及时准确入账

D.票据和预留银行印鉴都要由财务负责人保管

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第9题
下列关于现金管理要求的说法中,正确的有()。

A.开户单位应加强银行预留印鉴的管理,允许一人保管支付款项所需的所有印章

B.开户单位应建立货币资金业务岗位责任制,明确各岗位的职责权限

C.开户单位应建立货币资金业务授权批准制度,禁止未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

D.对于重要货币资金支付业务,开户单位应实行集体决策和审批

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