题目内容
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[主观题]
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,
各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
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A.货币资金收支与记账的岗位分离
B.货币资金收支要有合理、合法的凭据
C.全部收支及时准确入账,全部支出要有核准手续
D.特殊情况下,支出可以没有核准的手续
A.按月盘点现金,做到账实相符
B.当日收入现金及时送存银行
C.加强对货币资金业务的内部审计
D.收支与记账岗位分离
A.货币资金收支与记账的岗位分离
B.货币资金收支要有合理、合法的凭据
C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续
D.规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表
A.审批人对货币资金业务的授权批准的方式
B.审批人对货币资金业务的授权批准的权限
C.审批人对货币资金业务的授权批准的程序一
D.审批人对货币资金业务的责任和相关控制措施
A.审批人对货币资金业务的授权批准的方式
B.审批人对货币资金业务的授权批准的权限
C.审批人对货币资金业务的授权批准的程序
D.审批人对货币资金业务授权批准的责任和相关控制措施
A.是否存在货币资金业务不相容职务岗位混岗现象
B.是否存在货币资金支出越权审批的行为
C.是否存在办理付款业务的全部印章交由一人保管
D.是否存在库存现金超限额的情况
A.货币资金业务相关岗位及人员的设置情况
B. 货币资金授权批准制度的执行情况
C. 支付款项印章的保管情况
D. 票据的保管情况
A.货币资金 生产资金 货币资金
B.货币资金 储备资金 生产资金 成品资金 货币资金
C.货币资金 货币资金
D.货币资金 储备资金 货币资金