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首页 > 全部 > 财会类考试> 国际内审师> 内部审计在治理、风险和控制中的作用

在为一项审计业务编制恰当的工作方案时,审计主管需要考虑的最重要的因素是:A.记录和数据的可获得

2021-07-20

当使用风险评估程序去制定审计日程安排表时,应最优先考虑以下哪一项?A.外部审计师已要求为他们将

2021-07-20

为提高内部审计师的效率,内部审计师可以依赖外部审计师的工作,如果:A.外部审计工作是在内部审

2021-07-20

如果某制造公司已确定其产品最后生产线上容许的次品数,则应当使用下列哪些质量控制程序? Ⅰ

2021-07-20

一个组织使用数据库管理系统作为数据来源。数据库管理系统支持用户使用第四代编程语言开发的软

2021-07-20

根据以下信息回答问题:某生产线经理有权批准订购并验收需要定期维修的所有机器的零件。内部审计师

2021-07-20

某内部审计师收到匿名举报,得知某生产线经理订购的更替部件远远超过所需数量,而且多余的部件从

2021-07-20

某公司在通过局域网(LAN)相连的个人电脑上储存生产数据,通过电子数据交换(EDI)来利用这些数据

2021-07-20

某组织使用数据库管理系统(DBMS)来作为数据仓库,反过来DBMS又为终端用户开发各种应用软件提供支

2021-07-19

一家大型公司的内部审计部门已为下年度制定了工作计划和预算。该计划包括以下几个方面:所有审计业

2021-07-19
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