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[判断题]

采购业务内部审计的定位是评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果帮助组织实现其目标,增加组织价值、改善组织运营。()

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第1题
下列涉及内部审计的风险管理功能中,论述不正确的是()。

A.评估管理层风险评估过程

B.协助改善风险管理和内部控制体系

C.监控和评价风险管理流程

D.在组织内部推广适当的道德观和价值观

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第2题
组织变革的根本目的是()。A.提高组织的效能B.改善组织的管理C.完成组织的目标D.提高组织的专业化

组织变革的根本目的是()。

A.提高组织的效能

B.改善组织的管理

C.完成组织的目标

D.提高组织的专业化管理

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第3题
管理人员对当前的实际工作是否符合计划而进行衡量、测量和评价并促使组织目标实现的过程,被称为()

A.领导

B.组织

C.创新

D.控制

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第4题
用来帮助组织改善其系统开发过程成熟度的信息系统和软件的框架是()。

A.BPR

B.CRM

C.ERP

D.CMM

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第5题
下列各商业银行风险管理组织中,不能直接参与风险识别、计量、监测和控制过程的是()。A.财务控

下列各商业银行风险管理组织中,不能直接参与风险识别、计量、监测和控制过程的是()。

A.财务控制部门

B.投诉受理部门

C.内部审计部门

D.外部监督机构

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第6题
评价治理运动的根本依据是()。

A.组织的目标

B.组织的领导

C.组织的控制

D.组织的协调

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第7题
绩效管理的根本目的是持续改善组织和个人绩效,最终实现组织战略目标。

A.错误

B.正确

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第8题
甲公司为一家非国有控股主板上市公司,自2013年1月1日起全面实施《企业内部控制基本规范》及其配套
指引。甲公司就此制定了内部控制规范体系实施工作方案,该方案要点如下:

(1)工作目标。通过实施内部控制规范体系,进一步提升公司治理水平和风险管控能力,合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。

(2)组织领导。董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。经理层负责组织领导公司内部控制日常运行,确定公司最大风险承受度,并对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。

(3)工作安排。内部控制规范体系建设工作分阶段进行:第一阶段,梳理业务流程。公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行“对标”,认真梳理先行管理制度和业务流程;对配套指引未涵盖的业务领域,不纳入本公司实施内部控制控制规范体系的范围,不再进行相关管理制度和业务流程梳理。第二阶段,开展风险评估。公司根据战略规划和发展目标,组织开展风险评估工作,识别和分析经营管理过程中的各种内部风险,制定风险应对策略并实施相应的控制活动。第三阶段,组织内部控制试运行。公司通过深入宣传和加强培训等手段,在全公司范围内组织开展内部控制试运行工作。第四阶段,在内部控制正式运行的基础上,开展内部控制自我评价。

(4)控制重点。公司根据业务特点和发展实际,在梳理业务流程和开展风险评估的基础上,拟重点对研发业务、资金活动和合同管理,有针对性的实施控制。一是规范研发项目审批流程,重大研发项目由总经理办公会审议通过后实施。二是严格对现金和银行存款的管理,指定一人对办理资金业务的相关印章和票据进行集中管理。三是加强合同纠纷管理,合同纠纷经协商一致,应与对方当事人签订书面协议;合同纠纷经协商无法解决的,应根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

(5)自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作,内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。

(6)外部审计。公司拟聘用A会计师事务所为公司2013年内部控制自我评价工作提供咨询服务,同时,委托该会计师事务所提供内部控制审计服务。A会计师事务所的咨询部门和审计部门相互独立,各自提供服务,人员不交叉混用。

要求:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项分析判断甲公司(1)至(6)项内容是否存在不当之处;对存在不当之处的,分别指出不当之处,并分别说明理由。

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第9题
对组织成员施加影响,使组织成员为实现组织目标而努力的过程称为管理的()职能。

A.计划

B.组织

C.控制

D.领导

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第10题
控制环境是内部控制的要素之一,其内容包括: A.管理当局的观念和经营风格 B.组织结构的

控制环境是内部控制的要素之一,其内容包括:

A.管理当局的观念和经营风格

B.组织结构的设置

C.员工的素质

D.人事政策

E.审计风险的评估

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