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[主观题]

下列选项中,不属于风险评估程序的是()。A.穿行测试B.观察C.检查D.函证

下列选项中,不属于风险评估程序的是()。

A.穿行测试

B.观察

C.检查

D.函证

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第1题
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有()。

A.函证

B.穿行测试

C.重新执行

D.观察

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第2题
风险评估程序包括()。

A.询问被审计单位管理层和内部其他相关人员

B.分析程序

C.观察和检查

D.穿行测试

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第3题
风险评估程序中所采用的具体审计程序包括()。

A.询问

B.观察和检查

C.分析程序

D.函证

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第4题
下列审计程序中可以采用审计抽样的有()。

A.应收账款函证

B.实质性分析程序

C.存货计价测试

D.风险评估程序

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第5题
注册会计师通常实施下列()风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据。

A.询问被审计单位管理者

B.观察特定控制的运用

C.检查文件和报告

D.穿行测试

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第6题
下列属于控制测试采用的审计程序的有()。

A.穿行测试

B.重新计算

C.询问和重新执行

D.观察和检查

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第7题
为了获取有关控制设计和执行的审计证据,注册会计师应采取的风险评估程序包括()。

A.询问被审计单位人员

B.检查文件和报告

C.观察特定控制的运用

D.穿行测试

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第8题
注册会计师通常对应收账款余额或银行存款余额进行测试时最常用的程序是()。

A、检查文件或记录

B、观察

C、重新执行

D、函证

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第9题
下列有关审计程序的表述中,正确的有()。

A.观察程序主要用于观察实物资产的状况和企业的主要业务活动

B.穿行测试要求被审计单位相关人员将内部控制的程序重新执行一遍,以检查其是否有效执行

C.分析程序可用于风险评估,但不能用于控制测试

D.如果从不同来源获取的审计证据不一致,注册会计师应当追加必要的审计程序

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