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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

内部稽核制度是单位在会计机构之外另行设置的内部审计机构或者审计人员对会计工作进行再检查的一

种制度。

A.正确

B.错误

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第1题
()是指会计机构内部指定专人对有关账证进行审核、复查的一种制度。A.内部牵制制度B.内部审计制
()是指会计机构内部指定专人对有关账证进行审核、复查的一种制度。

A.内部牵制制度

B.内部审计制度

C.内部控制制度

D.稽核

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第2题
内部稽核制度是会计机构内部的一种工作制度。()A.正确B.错误
内部稽核制度是会计机构内部的一种工作制度。()

A.正确

B.错误

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第3题
某单位出纳人员兼管稽核工作,该做法违反了()。A.会计机构内部稽核制度的规定B.会计机构内部牵
某单位出纳人员兼管稽核工作,该做法违反了()。

A.会计机构内部稽核制度的规定

B.会计机构内部牵制制度的规定

C.会计岗位责任制度的规定

D.会计监督制度的规定

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第4题
根据《会计基础工作规范》中有关会计人员回避制度的要求,国家机关、国有企业、事业单位中,会计主管人
员的直系亲属不得担任本单位的()。

A.会计机构负责人

B.内部审计人员

C.出纳

D.稽核

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第5题
下面关于审计工作底稿描述正确的是()

A.审计工作底稿归内部审计人员所有

B.内部审计机构负责人对审计工作底稿的复核负完全责任

C.内部审计机构应当建立审计工作底稿的首席审计执行官复核制度

D.审计工作底稿是撰写审计报告的基础,但不作为检查审计工作质量的材料

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第6题
根据会计法律制度的规定,下列行为中,属于会计工作政府监督的是()。

A.个人检举会计违法行为

B.会计师事务所对单位经济活动进行审计

C.单位内部审计机构审核本单位会计账簿

D.财政部门对各单位的会计工作进行监督检查

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第7题
下列关于内部审计的说法正确的是:A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展
下列关于内部审计的说法正确的是:

A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系

C.企业内部审计机构就是审计委员会

D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

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第8题
下列关于内部审计质量控制的表述,错误的是()

A.内部审计质量控制是内部审计机构为保证审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的制度、程序和方法。

B.内部审计质量控制是其他组织对内部审计的制约与控制。

C.内部审计质量控制可以分为机构质量控制和项目质量控制。

D.内部审计机构质量控制需要考虑成本效益原则。

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第9题
内部审计是指被审计单位内部机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营
活动的效率和效果等开展的一种评价活动。()

A.正确

B.错误

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